第1节 内部控制发展及整体框架
第2节 内部控制五要素解析
第3节 我国企业内部控制法规要求及应对
第4节 风险管理初始信息收集
第5节 风险评估流程与方法
第6节 风险管理策略与工具
第7节 内控体系建设步骤与职责分工
第8节 内控制度与内控手册编制
第9节 建筑企业内部控制评价总体流程
第10节 建筑企业内部控制评价要素与模板设计
第11节 建筑企业内部控制评价报告编制
第12节 企业授权审批管理常见问题
第13节 企业授权审批体系建设要点
第14节 建筑企业货币资金常见内控漏洞
第15节 建筑企业货币资金职责分离
第16节 建筑企业银行账户和票据内控
第17节 建筑企业资金统筹与计划管理
第18节 建筑企业资金支付和内控要点小结
第19节 建筑企业会计科目及凭证内控
第20节 建筑企业结账及报表编制内控
第21节 建筑企业常见税务风险
第22节 建筑企业税务风险内控要点
第23节 建筑企业“三流一致”与三方交易内控
第24节 采购环节常见漏洞和风险
第25节 建筑企业采购流程内控要点
第26节 建筑企业招标采购内控要点
第27节 建筑企业供应商管理内控要点
第28节 建筑企业采购舞弊防范
第29节 建筑企业付款及采购内控总结
第30节 建筑企业印章刻制与保管内控
第31节 建筑企业印章使用风险及内控
第32节 建筑企业合同管理与审核
第33节 建筑企业合同签订与追踪管理
第34节 建筑企业经营计划与项目投标内控
第35节 建筑企业工程建设与决算内控
第36节 建筑企业内部控制流于形式原因
第37节 建筑企业内部控制之有效执行